2020年呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院部门预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算收支表
八、财政拨款“三公”经费预算表
九、政府采购表
十、部门预算基本信息表
十一、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)部门职能
呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院是国家专门的法律监督机关,与政府和法院并称一府两院,均由同级人民代表大会产生,对其负责并报告工作。
(二)部门主要职责
呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院编制部门预算只包含一个单位,即呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院本级,呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院是国家专门的法律监督机关,与政府和法院并称一府两院,均由同级人民代表大会产生,对其负责并报告工作。呼伦贝尔市海拉尔区检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看,呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院部门预算包括:呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院本级预算。
(一)呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院部门机构及人员基本情况
本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。
主要有以下8个内设机构: 第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部,以及下设司法警察大队。 2019年初在职实有人员59人(其中:政法编53人,事业编6人),转隶监察委1人, 呼伦贝尔市检察院调入1人,2019年9月份考入1人,退休1人,2019年在职实有人数59人。2019年末人员编制59人(其中政法编53人,事业编6人)。2020年初在职实有人数59人。
2019年新增书记员10人,过渡6人,考录4人。
2019年初退休人员29人,退休1人,死亡1人,2020年初退休人员29人。
(二)所属单位设置及人员情况
纳入2020年部门预算编制范围的一级预算单位情况:
单位情况表
序号
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单位名称
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单位性质
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1
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呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院
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财政拨款的行政单位
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第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 1388.69万元,比2019年预算增加18.26万元,增长1.3 %,增加主要是由于一般公共预算增加18.26万元,自治区本级增加18.26万元。
支出预算1388.69万元,比2019年预算增加18.26万元,增长1.3 %,增加主要是由于物业费及取暖费的增加。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入1388.69万元,其中:一般公共预算拨款收入 1383.4万元,占比99.7%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转5.29万元,占比0.3%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出1388.69万元,其中:基本支出950.4万元,占比 68.44 %;项目支出438.29万元,占比31.56 %;事业单位经营支出 0万元,占比 0 %。
主要用于“机构运转、专业活动……等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1388.69万元,包括:一般公共预算财政拨款1383.4万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转5.29万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出1195.19万元,比上年预算数增加18.8万元。主要用于机关运转及人员经费。
2、社会保障和就业支出73.23万元,比上年预算数减少6.51万元。主要用于社会养老保险支出。
3、卫生健康支出51.81万元,比上年预算数减少2.49万元。主要用于在职人员医疗保障缴费支出。
4、住房保障支出68.46万元,比上年预算数增加8.46万元,主要用于在职人员住房保障支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,与上年同期相比没有变化。
我单位无政府性基金财政拨款预算
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算39万元,比上年预算减少79 万元,下降68 %,减少主要原因是2020年无公务用车购车计划;本年预算比上年执行数减少28.93万元,减少42.58%,减少主要原因是2020年无公务用车购车计划。其中:
1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,与上年同期相比没有变化。
2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,与上年同期相比没有变化。
3、公务用车购置及运行维护费 38万元,比上年预算减少79万元,下降68 %,本年预算比上年执行数减少29.93万元,下降44.06%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算减少79万元,下降100%,本年预算比上年执行数增减少36万元,下降100%;公务用车运行维护费38万元,与上年同期相比没有变化。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
机关运行经费财政拨款预算134.86万元,比上年增加减少16.87万元,下降 12.5%。主要原因是压缩资金,提高资金使用效率。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额127.29万元,其中:政府采购货物预算 77.29万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算50万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末,共有车辆13辆, 其中:机要应急车辆0辆,执法执勤用车13辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。
四、项目支出情况说明
(一)项目支出
2020年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算256.29万元,占全部项目支出预算的58.47%。未公开项目主要原因是涉密项目。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
四、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本(部门)单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:崔玉生 联系电话:15049546666
第六部分 部门预算公开表
详见附表:部门预算公开10张表,项目支出绩效目标表