呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院
2025年部门预算公开报告
2025年1 月25 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算支出 情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)部门职能
呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院是国家专门的法律监督机关,与政府和法院并称一府两院,均由同级人民代表大会产生,对其负责并报告工作。
(二)部门主要职责
人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。依法查处公益诉讼类、民事行政类案件,依法开展扫黑除恶工作,对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件,行使检察权;对于公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免于起诉;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看,呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院部门预算包括:呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院本级预算。
(一)呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院部门机构及人员基本情况
纳入2025年部门预算编制范围的一级预算单位情况
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院 |
财政拨款的行政单位 |
截止 2024 年 12 月末核定编制数59 人(其中:政法编53人,事业编6人); 在职人员实有人数 53人(其中:政法编48人,事业编5人),退休人员 36人,聘用制书记员 22人。
本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。
(二)机构设置情况
海拉尔区人民检察院设第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部和司法警察大队共9个部室。
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 1748.44万元,比2024年预算增加-101.76万元,增长-5.50%。增长原因:在职在编人数较上年减少导致人员经费减少。
支出预算1748.44万元,比2024年预算增加-101.76万元,增长-5.50%。增长原因:在职在编人数较上年减少导致人员经费减少。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入1748.44万元,其中:一般公共预算拨款收入 1740.93万元,占比99.57%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转7.51万元,占比0.43%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出1748.44万元,其中:基本支出1356.93万元,占比77.61%,主要保障人员工资、法检院聘用制书记员保障经费、社会保障缴费及机关运转所需的办公、差旅、水电、 取暖、福利费、工会经费等支出;项目支出391.51万元,占比22.39 %,主要保障出庭公诉、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉信访、监所检察等业务工作所需的办案及装备费用;事业单位经营支出 0万元,占比 0 %。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1748.44万元,包括:一般公共预算财政拨款1740.93万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转7.51万元。与上年相比,财政拨款收支预算增加-100.29万元,增长-5.45%,增长主要原因为:在职人数减少,各项社会保障缴费随着工资变动而减少,人员经费同比减少,故导致与上年相比,财政拨款收支预算增长-5.45%。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务(类)
一般公共服务类年初预算数为0万元,与上年相比增加0 万元。
2.公共安全(类)
公共安全类年初预算数为1482.80万元,与上年相比增加-91.14万元。其中:
(1)检察(款)行政运行(项)。年初预算1091.29万元,与上年相比增加-66.68万元,增长-5.76%。变动原因:在职人数减少,各项社会保障缴费随着工资变动而减少,人员经费同比减少。
(2)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算347.51万元,与上年相比增加-28.03万元,增长-7.46%。变动原因:考虑到2025年实际需求,减少了一般行政管理事务预算的填报。
(3)检察(款)其他检察支出(项)年初预算40万元,与上年相比增加4.66万元,增长13.19%。变动原因:增加网络运行维修(护)支出。
(4)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)年初预算4万元,与上年相比增加-1.1万元,增长-21.57%。变动原因:考虑到上年结转至本年2万元,故减少本年预算。
3.社会保障和就业支出(类)
(1)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算74.29万元,与上年相比增加-5.09万元,增长-6.41%。变动原因:在职人数减少,基本养老保险缴费随之减少,故该项经费同比减少。
(2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算37.15万元,与上年相比增加-2.54万元,增长-6.40%。变动原因:在职人数减少,基本养老保险缴费随之减少。
4.卫生健康支出(类)
(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算43.27万元,与上年相比增加6.17万元,增长16.63%。变动原因:由于2025年本地区缴费比例提高至8.4%,故该项经费预算同比增长。
(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算19.66万元,与上年相比增加-1.54万元,增长-7.26%。变动原因:在职人数减少,公务员医疗补助随之减少。
5.住房保障支出(类)
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算91.26万元,与上年相比增加-7.62万元,增长-7.71%。变动原因:在职人数减少,住房公积金随之减少。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1356.93万元,其中:
1.人员经费1207.68万元。主要包括:基本工资257.67万元、津贴补贴399.38万元、奖金63.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.29万元、职业年金缴费37.15万元、职工基本医疗保险缴费43.27万元、公务员医疗补助缴费19.66万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金91.26万元、其他工资福利支出220.86万元。
2.公用经费149.25万元。主要包括:办公费30.60万元、手续费0.20万元,水费1.30万元、电费11.00万元、取暖费18.00万元、差旅费4.00万元、维修(护)费2.00万元、租赁费1.50万元、培训费1.00万元、公务接待费1.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费11.92万元、福利费16.93万元、其他交通费用37.80万元,其他商品和服务支出10.00万元。
三、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算支出情况说明
2023 年我单位无政府性基金财政拨款和国有资本经营预算拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算39万元,比上年预算减少27.22万元,减少41.11%;本年预算比上年执行数增加-13.12万元,增长-25.17%。其中:
1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %,主要原因:我部门无因公出国(境)费用。
2、公务接待费1万元,比上年预算数减少 0 万元,下降 0 %,本年预算比上年执行数增加1万元,增长100 %,主要原因:我单位上年实际执行中未收到公务接待函,因此未发生公务接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费 38万元,比上年预算增加-27.22万元,增长-41.74 %,本年预算比上年执行数增加-14.12万元,增长-27.09 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加-27.22万元,增长-100%,本年预算比上年执行数增加-25.99万元,增长-100%,因2024年度购置一辆一般执法执勤用车,故上年度公务用车购置费高于本年度;公务用车运行维护费38万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加11.88万元,增长45.48%,为响应自治区财政厅“过紧日子”文件号召,2024年实际执行过程中我院严控三公经费支出,因此上年度公务用车运行维护费执行数小于本年预算数。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
机关运行经费财政拨款预算149.25万元,比上年同期增加-2.95万元。主要原因是在职在编人员减少,随之机关运行经费减少。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额132.59万元,其中:政府采购货物预算35.06万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算97.53万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截止2024年底我单位国有资产2632.17万元,其中固定资产2526.46 万元,固定资产中房屋建筑物面积 6788.94平方米,价值871万元;共有车辆11辆, 其中:机要通信车辆2辆,主要用于:保障单位机要、处置突发事件和重大紧急公务等出行用车;执法执勤用车8辆,主要用于:一线办案用车;特种专业技术用车1辆,主要用于:办案应急指挥、应急检验、应急监测、应急检测以及 押解犯人等用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套),单价50万元(含)以上通用设备2台(套),主要包含:执法执勤车辆1台、终端机。
四、项目支出情况说明
(一)项目支出
2025年,填报预算项目2个,项目支出预算共计391.51万元,其中:办案(业务)经费341.27万元,业务装备经费50.24万元。
(二)项目支出预算绩效目标填报情况
2025年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算391.51万元,占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
四、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本(部门)单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:崔玉生 联系电话:15049546666
第六部分 部门预算公开表
详见附表:部门预算公开12张表